|
|
Faktúra |
2017713
|
Potraviny
|
612,56 |
s DPH |
16.06.2017 |
|
Jozef Lulek - Predaj mäsa a potravín |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
21159317
|
Potraviny
|
41,78 |
s DPH |
22.06.2017 |
|
Libex, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
70887617
|
Potraviny
|
66,79 |
s DPH |
14.06.2017 |
|
Libex, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
1701504163
|
Potraviny
|
75,97 |
s DPH |
16.06.2017 |
|
ATC-JR, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
20170266
|
Potraviny
|
1 224,89 |
s DPH |
14.06.2017 |
|
Peter Brodňan ovocie - zelenina |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
28.06.2017 |
|
|
Faktúra |
70912817
|
Potraviny
|
130,52 |
s DPH |
19.06.2017 |
|
Libex, s. r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
30.06.2017 |
|
|
Faktúra |
2017910025
|
Potraviny
|
56,32 |
s DPH |
12.06.2017 |
|
CHRIEN spol. s r. o. |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
26.06.2017 |
|
Zmluva |
600152415
|
Zásobníky Tork Advantage
|
|
s DPH |
23.05.2017 |
|
Scandi, s.r.o. |
ZŠ s MŠ, Do Stošky 8, 010 04 Žilina |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
30.05.2017 |
|
Zmluva |
217/2017/A
|
Multifunkčné ihrisko - prenájom
|
|
s DPH |
05.05.2017 |
|
Martin Hudec |
|
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.05.2017 |
|
|
Faktúra |
132400032745
|
Elektrická energia
|
229,00 |
s DPH |
02.05.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
05.05.2014 |
12.05.2014 |
|
|
Faktúra |
20170314
|
Potraviny
|
1 036,98 |
s DPH |
30.06.2017 |
|
Peter Brodňan ovocie - zelenina |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
14.07.2017 |
|
|
Faktúra |
132400032745
|
Elektrická energia
|
220,00 |
s DPH |
12.03.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
132400032745
|
Elektrická energia
|
229,00 |
s DPH |
12.03.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
|
Faktúra |
132400032745
|
Elektrická energia
|
229,00 |
s DPH |
05.02.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
132400032745
|
Elektrická energia
|
229,00 |
s DPH |
05.02.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
|
Faktúra |
9140504137
|
Elektrická energia
|
-12,12 |
s DPH |
18.01.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
9140504138
|
Elektrina
|
148,52 |
s DPH |
17.01.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |
29.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektr. energia
|
240,00 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
09.01.2014 |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
|
Elektr. energia
|
224,00 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
09.01.2014 |
17.01.2014 |
|
|
Faktúra |
1700588
|
Potraviny
|
176,64 |
s DPH |
30.06.2017 |
|
Rudolf Masár - HODMAR |
ŠJ pri ZŠ Hollého |
Danka Romanová |
Vedúca ŠJ |
|
14.07.2017 |