|
Zmluva |
|
Refundácia nákladov za vodné a stočné
|
|
s DPH |
13.09.2006 |
|
Súkromná špeciálna ZŠ pre deti s autizmom |
ZŠ s MŠ Do Stošky 8, Žilina |
Mgr. Kostolná |
riaditeľka |
|
13.09.2006 |
|
Faktúra |
|
Elektr. energia
|
224,00 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
09.01.2014 |
17.01.2014 |
|
Faktúra |
|
Elektr. energia
|
240,00 |
s DPH |
16.12.2013 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
09.01.2014 |
17.01.2014 |
|
Faktúra |
4200025863
|
Zemný plyn
|
-709,00 |
s DPH |
15.01.2014 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.01.2014 |
|
Faktúra |
70706889
|
Virtuálna knižnica 1. - 12.2014
|
119,52 |
s DPH |
18.01.2014 |
|
KOMENSKY, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |
27.01.2014 |
|
Faktúra |
1757642411
|
Pevná linka
|
25,19 |
s DPH |
17.01.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |
27.01.2014 |
|
Faktúra |
10140031
|
OFFICE Standard, HP-tlačiareň LJ P1102W
|
235,80 |
s DPH |
17.01.2014 |
|
KASSO - TECHNIK |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |
27.01.2014 |
|
Faktúra |
74002218086
|
Služobný mobilný telefón - zborovňa
|
9,99 |
s DPH |
17.01.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |
27.01.2014 |
|
Faktúra |
7400300558
|
Služobné mobilné telefóny
|
36,00 |
s DPH |
17.01.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |
27.01.2014 |
|
Faktúra |
9140504138
|
Elektrina
|
148,52 |
s DPH |
17.01.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
22.01.2014 |
29.01.2014 |
|
Faktúra |
9140504137
|
Elektrická energia
|
-12,12 |
s DPH |
18.01.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
29.01.2014 |
|
Faktúra |
3141000060
|
Vodné a stočné
|
297,28 |
s DPH |
31.01.2014 |
|
SEVAK a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
31.01.2014 |
06.02.2014 |
|
Faktúra |
201400067
|
Kompatibilný toner Canon
|
79,34 |
s DPH |
31.01.2014 |
|
Wtrade - M. Ondrejka |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
31.01.2014 |
06.02.2014 |
|
Faktúra |
201400078
|
Toner KYOCERA FS720/820/920
|
25,14 |
s DPH |
31.01.2014 |
|
Wtrade - M. Ondrejka |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
31.01.2014 |
06.02.2014 |
|
Faktúra |
14032
|
Odvoz a likvidácia kuchynského odpadu
|
17,76 |
s DPH |
04.02.2014 |
|
Eduard Mitelham |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
4758623625
|
Pevná linka
|
25,19 |
s DPH |
06.02.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
7401463585
|
Služobné mobilné telefóny
|
37,61 |
s DPH |
11.02.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
7401411671
|
Služobný mobilný telefón - zborovňa
|
10,09 |
s DPH |
11.02.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
011/2014
|
Záloha na materiál
|
4 995.25 |
s DPH |
17.02.2014 |
|
Pavol Jedinák - LUKO |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
008/2014
|
Oprava elektroinštalácií
|
754,04 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
Pavol Jedinák - LUKO |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |