|
Faktúra |
008/2014
|
Oprava elektroinštalácií
|
754,04 |
s DPH |
07.02.2014 |
|
Pavol Jedinák - LUKO |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
7401463585
|
Služobné mobilné telefóny
|
37,61 |
s DPH |
11.02.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
7401411671
|
Služobný mobilný telefón - zborovňa
|
10,09 |
s DPH |
11.02.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
5/2014
|
Vyškolenie v poskytovaní prvej pomoci
|
40,00 |
s DPH |
12.02.2014 |
|
Slovenský červený kríž |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
001/20104
|
Profilné žalúzie, oprava, náhr. diely
|
210,31 |
s DPH |
14.02.2014 |
|
TIMAT - Tibor Matušík |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
011/2014
|
Záloha na materiál
|
4 995.25 |
s DPH |
17.02.2014 |
|
Pavol Jedinák - LUKO |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
2014011
|
Nábytok
|
3 458,40 |
s DPH |
17.02.2014 |
|
Pavol Janíček |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
114
|
Oprava slaboprúdových rozvodov
|
1 545,13 |
s DPH |
17.02.2014 |
|
GSE, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.02.2014 |
24.02.2014 |
|
Faktúra |
5590015015
|
APV IVES
|
83,65 |
s DPH |
26.02.2014 |
|
IVES Košice |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
26.02.2014 |
28.02.2014 |
|
Faktúra |
014/2014
|
Oprava dátovej siete (internetu)
|
3 330.17 |
s DPH |
03.03.2014 |
|
Pavol Jedinák - LUKO |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
18.03.2014 |
|
Faktúra |
5240776599
|
Mobilný telefón - RŠ
|
48,18 |
s DPH |
03.03.2014 |
|
Orange Slovensko, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
14083
|
Odvoz a likvidácia odpadu
|
18,96 |
s DPH |
04.03.2014 |
|
Eduard Mitelham |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
4477012455
|
Zemný plyn
|
1 353.00 |
s DPH |
06.03.2014 |
|
RWE Gas Slovensko, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
91-4-0000376
|
EDUPAGE PRO
|
195,00 |
s DPH |
07.03.2014 |
|
ASC |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
4759614509
|
Pevná linka
|
25,33 |
s DPH |
10.03.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
7402593277
|
Mobilné telefóny, internet
|
39,97 |
s DPH |
11.03.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
MK2014028
|
Reinštalácia databáz WinIBEU
|
40,00 |
s DPH |
12.03.2014 |
|
Martin Krchnavý - CODES |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
132400032745
|
Elektrická energia
|
229,00 |
s DPH |
12.03.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
132400032745
|
Elektrická energia
|
220,00 |
s DPH |
12.03.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
12.03.2014 |
17.03.2014 |
|
Faktúra |
1621218892/2014
|
Komunálny odpad
|
211,20 |
s DPH |
17.03.2014 |
|
Mesto Žilina |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
15.04.2014 |
21.04.2014 |