|
Faktúra |
201401137
|
Toner Minolta, Toner Samsung
|
53,60 |
s DPH |
23.10.2014 |
|
Wtrade - M. Ondrejka |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
03.11.2014 |
|
Faktúra |
2014/1030
|
Skriňa
|
223,00 |
s DPH |
23.10.2014 |
|
Milan Lonc- LOMI |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
28.10.2014 |
03.11.2014 |
|
Faktúra |
89938913
|
Ústava SR 2014
|
7,23 |
s DPH |
22.10.2014 |
|
Poradca s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
03.11.2014 |
10.11.2014 |
|
Faktúra |
20145407
|
Detekčné trubice, bezp.značky
|
28,06 |
s DPH |
21.10.2014 |
|
GAJOS, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
21.10.2014 |
27.10.2014 |
|
Faktúra |
OF 14/04
|
Dodávka a montáž okapov z PVC
|
1 137,84 |
s DPH |
21.10.2014 |
|
Ján Krasňan |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
21.10.2014 |
29.10.2014 |
|
Faktúra |
2014060
|
Stavebné práce
|
840,00 |
s DPH |
21.10.2014 |
|
MONSTAP s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
21.10.2014 |
29.10.2014 |
|
Faktúra |
14038
|
Servis s odb. prehliadka kotolne - Hollého
|
300,00 |
s DPH |
21.10.2014 |
|
Vít Halaj - EKOTERM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
21.10.2014 |
27.10.2014 |
|
Faktúra |
2014001
|
Osadenie bet. a dlažobného obkladu
|
1 194,00 |
s DPH |
20.10.2014 |
|
Peter Dukát |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
24.10.2014 |
29.10.2014 |
|
Faktúra |
F4562221015
|
Školské potreby - hmotná núdza
|
1 045,80 |
s DPH |
17.10.2014 |
|
DAFFER spol. s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
28.10.2014 |
03.11.2014 |
|
Faktúra |
14031
|
Demontáž a montáž dvojskiel
|
466,56 |
s DPH |
16.10.2014 |
|
EURO EDIL, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.10.2014 |
20.10.2014 |
|
Faktúra |
10014/2014
|
Oprava zvodov dažďovej vody, čistenie
|
1 179,36 |
s DPH |
15.10.2014 |
|
FIP s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
17.10.2014 |
20.10.2014 |
|
Faktúra |
8013449189
|
Vratka nespotrebovaného poistného
|
-174,61 |
s DPH |
14.10.2014 |
|
Allianz |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
|
20.10.2014 |
|
Faktúra |
40570
|
Program "stravné", prepojenie PC
|
184,80 |
s DPH |
14.10.2014 |
|
VIS, spol. s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
03.11.2014 |
|
Faktúra |
132400032762
|
Elektrina ZŠ - Hollého
|
874,00 |
s DPH |
14.10.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
16.10.2014 |
20.10.2014 |
|
Faktúra |
132400032746
|
Elektrina ŠJ - Bánová
|
220,00 |
s DPH |
14.10.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
16.10.2014 |
20.10.2014 |
|
Faktúra |
132400032745
|
Elektrina ZŠ - Bánová
|
229,00 |
s DPH |
14.10.2014 |
|
SSE, a.s. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
16.10.2014 |
20.10.2014 |
|
Faktúra |
1621306164/2014
|
Komunálny odpad
|
844,80 |
s DPH |
13.10.2014 |
|
Mesto Žilina |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
30.10.2014 |
03.11.2014 |
|
Faktúra |
18/2014
|
Výkop, odvoz koreňov zrezaných stromov
|
1 148,40 |
s DPH |
13.10.2014 |
|
VAAT, spol. s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2014 |
20.10.2014 |
|
Faktúra |
7409440144
|
Telefóny
|
152,99 |
s DPH |
10.10.2014 |
|
T-COM |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina - Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
15.10.2014 |
20.10.2014 |
|
Faktúra |
002914
|
Oprava a montáž bleskozvodov
|
1 185,72 |
s DPH |
08.10.2014 |
|
GSE, s.r.o. |
ZŠ Do Stošky 8, Žilina-Bánová |
Ing. Ľubomír Krajčí, PhD. |
riaditeľ školy |
08.10.2014 |
13.10.2014 |